Description de l'offre
Le rôle
Le département Global Audit and Risk Services est actuellement à la recherche d’un auditeur interne senior en informatique pour documenter, examiner et évaluer les contrôles internes sur les rapports financiers (Sarbanes-Oxley, « SOX ») et effectuer des examens des contrôles internes axés sur la fourniture de recommandations pour améliorer les activités. processus / opérations, structure de contrôle interne et systèmes financiers des régions d’entreprise et mondiales de l’entreprise (Amériques, EMEA, APAC, etc.). Ce rôle est situé dans notre bureau de Madrid.
En outre, l’auditeur interne principal des TI devra garantir que le système mondial de gestion de la sécurité de l’information respecte les normes ISO 2700X / 22301, les exigences de contrôle informatique de Solera et d’autres normes.
Le rôle relèvera du directeur de l’audit interne des TI.
Nous considérons ce poste comme notre opportunité de sélectionner et de qualifier des talents pour rejoindre notre équipe Corporate Global Risk and Audit Services et soutenir notre future croissance organisationnelle. Les candidats idéaux sont axés sur les résultats, axés sur les objectifs, proactifs, diligents, organisés, flexibles et désireux de relever de nouveaux défis. Pour réussir dans ce rôle, cette personne doit avoir une expérience de travail dans un grand cabinet comptable et / ou une entreprise publique avec une formation en contrôles généraux informatiques Sarbanes-Oxley, ISO 2700X / 22301, contrôles internes liés à divers systèmes, y compris les ERP et processus d’affaires Commentaires.
Ce que vous ferez
- Exécuter, évaluer, évaluer, fournir une opinion et suivre les plans d’audit des contrôles informatiques généraux (GITC) alignés sur les objectifs de l’entreprise.
- Réaliser des projets spéciaux, y compris, mais sans s’y limiter, des enquêtes spéciales, des examens d’incidents, des examens de la structure organisationnelle, la réingénierie des processus opérationnels et des examens de contrats.
- Mener et documenter les audits, conformément au programme d’audit et au calendrier d’audit. Établir un plan d’audit interne en fonction des besoins de l’entreprise et des risques associés.
- Pendant les audits, évaluez les contrôles, identifiez les faiblesses des contrôles et communiquez les domaines d’amélioration des processus. Effectuer le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives convenues et communiquées et des escalades en temps opportun.
- Préparer des rapports d’évaluation détaillés après chaque audit en utilisant la procédure et le processus formels d’audit interne.
- Signaler toutes les constatations à l’équipe de direction de Solera et s’assurer que les plans d’actions correctives sont mis en œuvre en conséquence en effectuant un examen de l’efficacité des actions correctives.
- Préparer un rapport d’audit interne régulier à la direction locale et globale.
- Fournir une compréhension des normes de sécurité de l’information (ISO 2700X) et de continuité des activités (ISO 22301) pour les implémentations de sécurité logique et physique.
- Assister dans tout type de projet de mise en œuvre de la conformité informatique (ISO, SOC, RGPD, etc.) et participer pleinement au processus d’audit interne avant les revues officielles.
- Le candidat retenu devra également fournir un soutien aux fonctions commerciales et de sécurité de l’information de Solera, comme l’exige la direction des services d’audit et de risque mondiaux.
- Travailler directement avec tous les niveaux d’employés, y compris la haute direction dans toute l’entreprise.
- Effectuer d’autres tâches connexes assignées.